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老师,工程款收到了。但是客户说我们开具的票他们也不抵扣,等实际我们供应商提供什么材料他们在让开票。但是之前给我们的款。甲方让我们开票了。说是后期让我们做废了,再根据实际进货给他们再重新开。我现在做账,是做到预收账款。但是这部分税款也交了。如果按照应收账款做。得暂估成本。但是成本还没有采购。如果暂估,

2025-03-10 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 15:13

业务发生了没有?业务发生了,你可以先暂估成本。业务没有发生,你就做预收账款,不要确认收入,也不用结转成本。

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快账用户1768 追问 2025-03-10 15:26

如果做预收账款,之前增值税申报报是填写了不含税金额和税额。这样是不是等于会计财报和税务的收入不一致。这个会有税务风险。

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齐红老师 解答 2025-03-10 15:28

增值税的销售额和所得税的销售额不一致,如果是实际的业务,没有风险,最好不要跨年。也就是你2月份儿不一致,到截止到12月份的时候一致起来就行。

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快账用户1768 追问 2025-03-10 16:02

明白了。好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-10 16:07

不用客气,工作愉快。

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业务发生了没有?业务发生了,你可以先暂估成本。业务没有发生,你就做预收账款,不要确认收入,也不用结转成本。
2025-03-10
同学你好 是的 借库存商品暂估 贷应付账款 收到发票的时候 借库存商品暂估负数 贷应付账款负数 然后根据发票做账
2020-10-20
同学你好,1、这笔款是国家打款到甲方的专款帐户的,这笔款是专款专用,不能用于其它用途,这个是真的;2、关于款项转给你们后,你们又帮忙转款回去,这个就是帮忙的动作了;3、你款项转帐到甲方基本账户,这个是要有充分的转帐理由;不能随便转款的;(或者说他们向国家申请的专款是2000万,但是真正的工程款是没有这么多的,只有一点点,当然主要是甲方想把这笔资金解套,这是关键的;)4、这种操作,一般都会配合,你们也没有拒绝的理由;
2021-05-26
需要提供发票给他们列支成本费用。因为不然他们的利润过大,会多交企业所得税
2021-09-05
同学你好,1、这些发票可以冲借条,合同单独保存好,2、可以按你说的操作,也可以直接用收到的发票冲借款。
2022-04-12
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