你好,加工行业的还是什么?

老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成,分录怎么做
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
暂估一批材料入库,也不知道之后回来的票是哪些具体项目,应该怎么暂估材料?票回来之后,又应该怎么做分录?
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
园林绿化工程
你们单位有发货单吗?
如果没有发货单的话,入库单有吗?
绿化一般就是绿化的苗木,借工程施工材料费,贷应付账款。
什么都没有
你好,上面给你写了分录看一下。
但是我要暂估一批材料入账,再领用,之后发票回来冲,应该怎么做
借原材料贷应付账款, 借工程施工贷原材料 借主营业务成本 贷工程施工,发票到了之后,上面的分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
不写材料明细吗
你好,二级科目可以写材料的名字。
但我不知道之后回来什么材料,怎么写明细?
你好,暂估的时候你可以写一个大类绿化材料,然后回来了之后你再写明细可以吧,如果你不清楚的话,我们也不清楚啊。
不清楚你们买的什么绿化树木
暂估写大类,发票回来做明细,应该怎么冲暂估呢?
借应付账款 贷原材料大类 借原材料具体的明细 贷应付账款,
下面的你就自己写就可以了,原路红冲你实在不会的话做相反的分录。
暂估大类的同时,已经领用了大类的材料了。那发票回来的时候,需要怎么处理上个月领用的大类材料。
是的是的,需要的,借工程施工贷原材料大类,这个是红冲的。 结转的成本也是红冲借主营业务成本负数 贷工程施工负数。
就是把上月暂估的大类、领用的、结转成本,这三笔红冲。在当月录入材料发票,再补做上月领用材料、上月结转成本。对吧?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气的 工作愉快