底库统计的页面确认了吗?如果确认了的话,附表二三十五栏,你看一下自己能填写吧。

老师,新年好 我想问下关于进项发票勾选平台,是不是需要下载一个,还是直接在网上找到增值税发票综合服务平台(广东)就可以认证了 以前已经认证过的,现在需要认证2022年1月的 但我在桌面未找到这个快捷键,以前是老板娘勾选的,她今天叫我勾选,我一直未找到。
郭老师,就是昨天说的有三张进项发票,勾选了退税认证,但是只退下来了两张发票,还有一张不能退。你说直接借:库存商品,贷:应交税费~增值税~进项税额转出,但是申报表呢?不用填吗?
老师你好,我想咨询下你现在要领票,但是勾选认证的进项发票带不出来,可不可以手动填写,还是只能等明天申报啊
老师,您好,我想咨询个问题,就是比如员工买了日用品开了专票,但是这个专票也不用于报销,所以在增值税平台也不会勾选认证,这要就形成了滞留票,我是否可以勾选不认证,但是感觉电子税务局的不认证选项都不准确,只能选其他,这个原因我应该怎么写?比如:不符合规定,不能报销,不入账,这样可以不?
老师你好,查账发现往期发票勾选了,增值税申报表进项没带出来数,但是按照未带出进项数的表报了,现在账上进项跟未勾发票选有差额,差额就是之前已勾选申报表带不出来的那个数,想问下老师,这个错误要怎么办?白勾选了吗?要怎么处理啊?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
抵扣统计的页面确认了没有?
已经勾选认证了,也确认了
自己填写试一下的。附表二。