你好,这部分会让你补报税费和滞纳金的; 正常的服务费 有合理票据可以税前扣除的

这个怎么做账?企业支付给没有关联的个人一笔款项是要怎么做分录呢?然后支付给别人的利息,可以税前扣除,需要他去税务局代开发票吗?
之前给雇员申报劳务报酬已代扣代缴劳务个税,之后把这个更正申报为工资收入,税局就把这个代扣代缴个税退回公户,那么这扣出去和退回来的分录怎么做账,只是发生这两笔业务,没有支付劳务费和其它任何支出
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以税前列支吗
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以企业所得税税前列支吗
原本要向境外支付的服务费没付出去,然后也没做代扣代缴。这样的话这笔费用可以税前列支吗?
为什么一个按照公允价一个按照协议价?
取得了其他咨询服务发票,记账记管理费用咨询费还是管理费用服务费合适
销售部出差参加展会,在展台上准备了零食饮料招待客户,这个费用可以记入展会费吗
上个月给甲方开的票,异地的税也交了,外管证也反馈了,还能红冲重开吗
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
所以像这类非贸付汇,在没有做代扣代缴前是没有办法作为费用税前列支的是吗?
你好; 是的;记得代扣; 不然会罚款的
如果最终不对外付的话也要代扣吗?因为很有可能就不付出去了
你好; 是的; 也得要代扣哈; 因为对方有收入了