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一个公司目前只有外账,想要建立内账账套期初数如何确定?实际应收应付都有余额?

2023-03-09 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 15:09

可以依据外账的数据作为参考。

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快账用户3670 追问 2023-03-09 15:10

把外账数据作为期初数吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:11

对的对的。如果外账的数据没有真实反映公司的情况,也可以做出适当调整。

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快账用户3670 追问 2023-03-09 15:14

调整后能把报表调平吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:14

对的,要对应调整,保证平。

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快账用户3670 追问 2023-03-09 15:16

如果外账是2个单位,内账合到一起,只要把各科目余额相加就行了吗

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:16

对的,对的,只要相加就可以的。

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可以依据外账的数据作为参考。
2023-03-09
您好,您这种情况只能通过实地盘点来确认,库存现金、银行存款、应收应付及固定资产的相关金额。差额可以计入未分配利润。
2022-07-06
好,你可以问他每年要过记账凭证、明细账、总账、日记账这些来。
2023-02-03
 你好   你是期初建账的话。  你这个明显会试算不平衡的。 差异金额先录入未分配利润去 。 到时后期有差异 在慢慢调整未分配利润栏次去 。是的 
2021-01-19
你好,同学。 首先,你要根据前任会计交接给你的相关数据,核算其账上成本有多少,然后要去财务清查,看你库存实际的有多少。 然后这些确定数据,于计算出核算成本
2020-08-06
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