填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他

老师,汇算清缴,填写纳税调整项目明细表时,那些无票费用(没有正规发票的费用)调增时,填写在那一栏里?
老师,年度汇算时有些白条费用支出,没有取得发票,现在汇算调整应该填105000表的那一项里呀
企业所得税汇算清缴广宣费费表 2021年度填写本年不符合条件的支出 600万是没取得发票 调整了 今年2022年度汇算清缴取得发票了 那我今年要扣除 该怎么填表
老师,没有支付出去也没取得发票的支出,汇算清缴5000表调增在哪一项里调?
小型微利企业所得税汇算清缴,没有取得发票的白条费用,在纳税调整表里的哪去填呢,是填在其他里吗 还用在别的表里填吗
公司的租房合同,需要缴纳印花税吗
企业所得税调增比例有哪些
物流发票普票能抵扣吗
鉴证咨询服务发票需要交印花税吗
12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税