你好!可以的,可以这样
你好。我想问一下,我们卖给客户商品,用的是应收账款。这次借了客户一部分钱,后面又还给客户了。借钱以及换钱还用应收账款科目做分录吗?还是用其他应付款做分录?谢谢你咯
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
你好,我想问一下,我们付了公司付了A公司中介费,之后A公司给我们开了发票。我做分录哪样做好?第一个借:其他应付款——A,贷:银行存款;借管理费用——中介费,贷:其他应付款——A。第二种:借管理费用——中介费,贷:银行存款?哪样做分录比较正规?谢谢你了
你好,我想问一下,对方公司给我们打了一个承兑,作为我们借的对方的钱。我可以这样做分录吗?借:应收票据,贷:其他应付款。这样可以吗?谢谢你了
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,又重新开具了发票,请问下面这样做账对吗?4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10,这样做账对吗