你好,期初余额录入错误,需要重新建账,录入正确的期初数才是的

去年年初银行存款余额录入错误怎么调整做分录
其他应收款-押金的期初余额录入错误。现在押金退回来了,应该怎样修改期初?
u8录入期初余额发现进项税额余额方向错误怎么修改
如果期初财务费用录入错误多录了,后面怎么调账,怎么做分录
做账时期初余额录入错误我改怎么调
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
那没有其他办法了吗?
你好,是的,只能是这样,没有其他办法的
可以调整吗?
你好,期初余额录入错误,需要重新建账,录入正确的期初数才是的 调整也只能调整期末数,是无法调整期初数的
怎么调呢?
你好,需要重新建账,录入正确的期初数(这个就是操作办法啊)