你好,不建议做直接借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 然后会账务处理,影响今年的利润,如果你做以前年度损益调整的话,增值税销售额和所得税的销售额不一致。
老师,12月份进项不勾选,2022年1月份再勾选可以吗?算跨年计入以前年度损益调整吗?
老师2022年1月份做了以前年度损益调整,调的是2021年12月份的账,在2021年的年度报表里面怎么体现?
老师,我们2021年的账有错误,汇算清缴2022年5月份之前没有发现,现在2022年12月份发现,现在去调整,是用红冲的方式吗,把错误的红冲,再写正确的分录?以前年度损益调整主要调整哪些科目
2022年12月开具的发票,1月份客户退回,需要冲红,账务处理冲红,还需要调整以前年度损益科目吗?企业所得税申报表用不用调整?
老师2022年第四季度我的工会经费多计提了,2023年1月我做了以前年度损益调整,冲了我多计提的工会经费,我现在做2022年的所得税汇算清缴该把23年1月做的这个以前年度损益调整填写在哪里呢
老师,餐饮业印花税是根据营业7额来交?还是注册资本来交?
原材料余额是贷方,我刚接过来怎么调整
老师你好,多付计入营业外支出,少付计入营业外收入,请问老师附件是什么?请老师能写一个模板好么?因为多付电费0.42元,少付物流费0.38元,急急
为什么加计抵扣的进项税要放在其他收益里面呢?
考中级会计,从事财务统计行业的能报考吗?能开这个工作证明吗? ,就是财务统计工作证明可以吗?
老师,收到出口货款人民币10万,出口退税和开票跟收到美元做法一样吗
请问,2个客户共同买一台设备,平分金额,要开2张发票,发票数量写0.5还是都写1呢
我们是小规模每个季度大概有四十万的应纳税所得额 前两季度有弥补以前年度亏损 如果减掉以前年度亏损是达不到100万的 不减的话要超100万了就要按10%~20%了吗
一般纳税人企业所得税是按月缴纳还是按季缴纳
老师好, 建筑用石料加工企业 销售石料,有材料费和运输费,请问老师运输费计入成本还是销售费用,比如总货款10万,材料8万,运费2万,额度比较大的运费?