你好!实际工作中一般是和评估公司合作出相关文件证明
老师我们是一家物流公司,6月30号之前开了200台自卸车的发票到物流翁一,7,8月份不能上户,九月才陆续开始上户,我用固定资产模块,实操老师说先转在建工程,上完户再转入固定资产,是从上完户开始提折旧吗?具体怎么操作呢?谢谢老师
老师,固定资产是今年4月,6月,10月分批支付,发票12月份到,这样可以做固定资产加速折旧吗,具体怎么操作,对应的文件有吗,会计和税务分别怎么操作
老师您好!固定资产的金额对不上,固定资产净值比实际多一千多,也不知道是什么时侯折旧提多了还是怎么回事,差异产生不在当年,要用以前年度损益调速冲回些还是该怎么操作
实际工作中,固定资产和生产性生物资产减值测试具体怎么操作,流程是怎样的?
请问实际工作中,购买固定资产的话,净残值是怎么的来的?
2024年招待客户,买的酒,是专票,不能抵扣吗?税务局打电话说属于个人消费,必须进项税额转出
老师,国企130个员工,每个月工资300多万正常吗
请问老师,上月少计提了公司承担部分社保358元,个人多计提了358,这个月需要调整回来该怎么做账
请问我们新开的公司,由中介公司办理税务登记还有银行业务,三个月税务登记好了,我是要开始报上个月的税吗?需要自己做税种核定吗?
股东个人账户转到公户的款作为投资款,需要公示吗
老师,我想咨询一下,个人公司给自己和家人交社保,交了10年。目前社保缴费基数一直在提高,公司交的部分和个人交的部分算起来,一年最低费用40000元,是继续交职工保险好呢还是转成灵活就业好。
开混凝土发票给购买方,要不要备注项目名称和项目地址??
老师好,请问公司业务员应发工资3000,业务提成8000,那么这8000应并入应收工资申报个税吧?也就是在扣缴端申报应发工资为11000?
老师报年报时,企业可弥补亏损是自动带过来数吧不用自己填吧
老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?