咨询
Q

老师这笔款如何做会计分录呢?谢谢

老师这笔款如何做会计分录呢?谢谢
2023-03-11 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 21:06

您好!之前那个有没有挂账呢? 借:销售费用30000 贷:其他应收款14392 银行存款15608

头像
快账用户8656 追问 2023-03-12 09:51

之前是没有挂账的,报销的那个钱是计入当期的费用

头像
快账用户8656 追问 2023-03-12 09:56

是要报销三万块钱的,但是他从公司里面拿了洋酒应该要给回公司14392元,然后老总说就不用给三万,从报销费用中抵掉拿酒的货款!所以我就有点不知道怎么做会计分录了

头像
齐红老师 解答 2023-03-12 10:24

您好!那洋酒不也是你们的吗?这个也要确认费用的,如果这样,那就不用体现这笔冲减的,一起报销就好了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!之前那个有没有挂账呢? 借:销售费用30000 贷:其他应收款14392 银行存款15608
2023-03-11
学员你好,工资计提 借:成本费用73637(请你根据你们的对应计入) 贷:应付职工薪酬73637 发放 借:应付职工薪酬73637 贷:营业外收入600 其他应付款-养老1029.02 其他应付款-医疗388.04 其他应付款-失业68 应交税费-个人所得税37.02 银行存款71515
2021-11-27
1借交易性金融资产-成本255000000 应收利息500000 投资收益30000 应交税费应交增值税进项税额1800贷银行存款
2022-04-03
学员朋友您好,借:银行存款,贷:预收账款
2023-12-22
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-04-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×