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收银2月多交300现金,3月少交300。这个会计分录在2月要怎么写。3月要怎么写

2023-03-12 01:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-12 01:52

你好,2月与3月都正常做,如,2月借现金300贷其他应收款300  3月冲抵2月的多交现金 借其他应收款300 贷现金300

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快账用户9636 追问 2023-03-12 01:55

贷方写其他应付款可以么?

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齐红老师 解答 2023-03-12 01:57

贷方写其他应付款可以么?——可以

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你好,2月与3月都正常做,如,2月借现金300贷其他应收款300  3月冲抵2月的多交现金 借其他应收款300 贷现金300
2023-03-12
借库存现金贷其他应收款 再就是这个贷方要确认下300是什么款项
2023-03-11
你好 借管理费用-公积金 贷应付职工薪酬-公积金 缴纳“借应付职工薪酬-公积金 其他应收款-个人公积金 贷银行存款
2020-09-03
你好,这个借,预付账款贷,银行存款是需要摊销的。
2024-04-11
你好,3月份交了2-3的租金11300,没有收到发票 借:预付账款,贷:银行存款等科目
2021-04-06
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