你好需要计算做好了发给你

请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
好的 谢谢老师
请问分别是什么凭证呢?
1借银行存款1000000 贷实收资本1000000 2借银行存款1000000 贷短期借款1000000 3借固定资产600000 应交税费应交增值税进项税78000 贷银行存款678000 4借库存商品60000 应交税费应交增值税进项税7800 贷应付账款67800 5借管理费用3000 制造费用2000 应交税费应交增值税进项税650 贷银行存款5650 6借库存商品30000 应交税费应交增值税进项税3900 贷银行存款33900 7借应付职工薪酬45000 贷银行存款45000 8借应付账款369400 贷银行存款369400 9借银行存款140000 贷应收账款140000 10借管理费用40000 销售费用20000 贷应付职工薪酬60000 11借管理费用2000 销售费用216 贷累计折旧2216 12借应收账款702000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税销项税102000
请问分别属于什么凭证呢?
都是记账凭证这里是
哪些是收付转呢
银行存款在借方收款,贷方是付款