您好题是全部的吗

3.华宇公司发生如下经济业务: (1)向甲企业销售产品一批,价款100000元,增值税税额13000元,收 到甲企业交来一张银行承兑汇票,票面价值为113000元,期限为两个月。 (2)应收乙企业货款200000元,2018年3月31日经协商改用商业汇票 方式结算。收到乙企业交来的期限为6个月的带息商业承兑汇票一张,票 面价值为200000元,票面利率6%。2018年6月30日,计提商业汇票利息。 (3)接(2),2018年9月30日应收乙企业的商业承兑汇票到期,委托银行收款。接银行通知,乙-企业银行账户存款不足,到期票款没有收回。 要求:根据以上资料编制相关会计分录 作业4:华宇公司采用预付款项的方式采购材料: (1)2019年7月10日,向乙企业采购材料,以银行存款预付材料款200000。 (2)2019年7月25日,收到乙企业发来的材料及有关结算单据,款为300000元 ,增值税为39000元,材料验收入库,同时开出转账支票补付剩余款项。 要求:根据以上资料编制相关会计分录。
、某公司为增值税一般纳税人,按照实际成本法进行核算,请根据下列资料处理相关业务。(1)6月15日,购入原材料一批,购买价格为20000元,增值税税率为13%,价税合计22600元,要求编制相应的会计分录;(2)6月16日,6月15日购入的原材料验收入库,要求编制相应的会计分录;(3)6月31日,购入原材料一批并验收入库,但相关的发票单据未取得。暂估该批材料成本为18000元,要求编制相应的会计分录;(4)6月31日,预付原材料购买款10000元,通过银行存款支付。
甲企业为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算。2020年6月1日购入原材料一批增值税专用发票上注明的价款为六万元,增值税税额为7800元,原材料验收注明的价款为六万元,增值税税额为7800元,原材料验收入库,该企业开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为67800元,七三个月交纳银行承兑手续费33.9元,其中增值税税额1.92注明的价款为六万元,增值税税额为7800元,原材料验收入库,该企业开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为67800元,期限三个月交纳银行承兑手续费33.9元,其中增值税税额1.92元,2020年9月1日商业汇票到期,企业通知其开户银行以银行存款支付票款,假企业编制如下会计分录:6月1日开出并承兑商业汇票购入材料的分录,6月1日,支付商业汇票承兑手续费的分录,9月1日,支付商业汇票款的分录
公司为增值税一般纳税人,2020年3月1日购入原材料一批,买价为20000元,增值税为2600元,共计22600元,原材料已验收入库,采用商业汇票结算方式进行结算。该公司签付一张商业汇票,付款期限为3个月。假定情况(1)6月1日用银行存款支付票据款22600元;假定情况(2)该商业汇票为商业承兑汇票,6月1日商业汇票到期时该公司无力支付票据款;假定情况(3)该商业汇票为银行承兑汇票,6月1日商业汇票到期时该公司无力支付票据款。要求:请嘉杰公司根据上述资料,分别进行账务处理(写出增值税的明细科目)。
【资料】甲企业为一般纳税人,3月6日购买A材料收到增值税专用发票载明其价款10000元,增值税1300元,价税合计11300元,材料已验收入库。当日,甲企业开出期限3个月的商业承兑汇票,票面金额11300元,票面利息率为6%.该企业原材料按实际成本计价核算,计算结果保留两位小数。【要求】依据上述资料,编制甲企业签发商业汇票、到期支付票款的会计分录。(1)编制3月6日开出商业承兑汇票的会计分录;(2)完成6月6日该商业汇票到期,甲企业支付票据面值及利息的会计处理:该票据应计提的利息金额=该票据的到期本利和=编制会计分录:(3)编制该票据到期时甲企业无力支付票据面值及利息的会计分录。
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?