同学你好 1 借,在途物资20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600 2 借,原材料20000 贷,在途物资20000 3 借,原材料一暂估18000 贷,应付账款一暂估18000 4 借,预付账款10000 贷,银行存款10000

1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入-批原材料,增值税专用发票.上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入--批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入--批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回,上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
、某公司为增值税一般纳税人,按照实际成本法进行核算,请根据下列资料处理相关业务。(1)6月15日,购入原材料一批,购买价格为20000元,增值税税率为13%,价税合计22600元,要求编制相应的会计分录;(2)6月16日,6月15日购入的原材料验收入库,要求编制相应的会计分录;(3)6月31日,购入原材料一批并验收入库,但相关的发票单据未取得。暂估该批材料成本为18000元,要求编制相应的会计分录;(4)6月31日,预付原材料购买款10000元,通过银行存款支付。
公司为增值税一般纳税人,按照计划成本法进行核算,计划成本为40元/件。其2021年6月初“原材料”科目余额为4000元,“材料成本差异”科目贷方余额为800元。请根据下列资料处理相关业务。(1)2021年6月,购入一批原材料50件,购买价格为2200元,增值税额为286元,并获得相应的增值税专用发票。购买货款通过银行存款支付。编制其购入原材料的会计分录;(2)该批原材料50件经检验合格验收入库,编制相应的会计分录;(3)该公司6月份无其他采购该原材料活动,计算当月材料成本差异率;(4)该公司6月份生产车间共领用该批原材料100件,编制相应的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算。2021年5月份发生经济交易或事项如下:(7)30日,甲公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭证,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为300000元。(8)6月7日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税专用发票已经认证。全部款项以银行存款支付。要求:根据以上资料编制相应的会计分录。
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保