同学你好,需要缴纳印花税,不需要缴纳消费税。
员工自己车和法人自己的车给公司用,是公司要以租赁方式签订租赁合同,然后去税务代开发票给公司吗?然后加油费公司才可以报销?
印花税 1.老师我们公司是租车出去的,开的发票是经营租赁 汽车租赁费交不交财产租赁合同印花税呢?2.其他公司开给我们汽车租赁费我们作为成本交不交财产租赁合同印花税?3.财产租赁合同印花税是哪方交还是双方交?谢谢
公司跟个人签订了一份车辆租赁合同,要交印花税吗?
思羽老师。公司法人把他的个人名下的车租赁给公司签合同用交印花税吗?这个车的租赁合同有规定吗?还是可以随便自己做合同啊?
老师,我公司与汽车租赁公司签订租赁合同需要交印花税吗?还有租赁办公室合同需要交印花税吗?
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
那根据每月租金的多少交税是怎样交的呢?比如不超过多少可以不交增值税,不超过多少可以不交个人所得税
同学你好,根据每月租金缴纳税费,每月不超过10万元,不缴纳增值税,每月不超过800元,不缴纳个人所得税。
那不超过500元不缴纳增值税是怎么回事
个人开普票是免税的吗
同学你好,不超过500元不缴纳增值税,是原来的规定,现在是不超过10万元免增值税了。开普票不超过10万元免增值税。