对,这个是需要缴纳印花税的。
思羽老师。公司法人把他的个人名下的车租赁给公司签合同用交印花税吗?这个车的租赁合同有规定吗?还是可以随便自己做合同啊?
老师,法人自己的车,给公司用,需要签一份租赁合同个,那签字都是法人自己的名字啊
老师,我们公司想把自己公司的车租给别人,但是合同名称机械租赁,合同内容是车的信息,这样可以吗
老师,你好,问一下,员工把车租给公司使用的话,一种是直接签订租赁协议合同就可以报销平时的加邮费之类的费用;还有一种是去税务局代开发票,签订租赁合同,那这个金额和合同是自己随便写的吗,开完发票,每月待摊费用,还需要公司给个人支付租金吗?
假设叉车在个人名下,个人租车给公司,公司给个人出租车合同,石油公司开具专票可以抵扣增值税及减少企业所得税,但是租赁合同需要缴纳印花税,按租赁合同记载金额的千分之一,符合条件减半征收对吗
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
合同金额肯定不是随便填写的。
老师那怎么做合同啊?
这个你可以看你们租的是什么车,然后可以写个大概的金额。
公司租的就是普通的轿车。金额按照每年租金。租几年的写吧?
对,把租赁期限车的型号写清楚就可以。