您好,意思是怎么计提增值税吗?

月末进项税额大于销项税额,一般纳税人。如何账务处理?比如进项10,销项2,
老师您好,请问一下当月只有进项税额,没有销项税额,怎么做账务处理呢?需要做这一步结转吗?
您好,想咨询一下本月销项税额30万,进项税额50万。这20万申请留抵税退税,请问当月进项大于销项要如何进行账务处理呀?进项税要怎么结转?销项税怎么结转?留抵税要怎么入账?
进项税额当月没有抵扣 账务处理怎么做
当月的进项税额跟销项税额一样 怎么账务处理
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
相等 不用交税 要账务处理吗
这个是不需要做账的
进项税额大于销项税额呢
我一般都是需要缴税的时候才计提增值税
留底税额 也不做账务处理吗
对,我一般都是这么做账的
如果不做账 期末怎么结转
我计提增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,所以期末也不结转
贷方 不是要冲掉吗 交税了用银行存款 不交税没做账务处理 账不是不平
这只是一种方式,你也可以采取其他分录 比如说借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税(进销差额)
你的意思是 借应交税费应交增值税转出未交增值税0贷应交税费未交增值税 0 所以期末也不结转 是不是这个意思
是的,我说的会计分录比较简洁的一种,刚才那种结转也可以