发放工资的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷银行存款
您好,老师,计提个税的分录怎么写
老师您好,收到承兑的会计分录怎么写?使用完承兑的会计分录怎么写?
老师 您好 这一题的三个会计分录怎么写?
您好,老师!个税的会计分录怎么写
您好老师发票冲红上个月的会计分录怎么写
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
如果这样写 借:其他应收款,贷:应交税费—个税 发工资时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,贷:其他应收款 缴纳个税:应交税费-个税,贷:银行存款, 这样的分录算错吗
同学你好 这个太麻烦了 不如我上面那个简单
好的,谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢