同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
老师,请问印花税做账的时候是不是需要先计提,然后再做缴纳,计提的时候借:税金及附加,贷:应交税费,缴纳的时候借:应交税费贷:银行,有同事说不用计提直接做税金及附加
老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
增值税、税金及附加、企业所得税计提的时候和下个月缴纳的时候怎么做账
3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录用营业外收入做分录怎么做呢,请老师详细写一下分录
3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录是什么,可以完整的写一下分录吗
对外投资涉及什么科目
老师,如果去面试电商财务需要注意哪些问题呢
老师,员工4月20号离职,没有上满足月,4号清明节那天要算工资吗?
老师,公司买了一瓶159的防晒霜送客户怎么记账?
老师,你好,我们是一家建筑公司,甲方监理要去材料厂商考察的差旅费可以在我们公司报销么?就是代客报销
麻烦问下各位老师,有一家单位在做基础建设前期筹建,本来是自然资源局招投标委托第三方建设就好,但是由于时间紧迫,该单位自己找人做了前期筹建自己单位掏钱付了款,后期自然局又把钱全额转给该单位了,这个会计怎么做科目啊,前期放在应收帐款后期下账可以吗,那还需要筹建期花费的发票吗?
老师,光租车如何开发票,税率多少?车带人呢?
转让上市公司的股权需要缴纳增值税嘛?
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
我单位24年10月成立,25年1月开始生产并有了收入;24年发生了16万的费用【其中业务招待费2万元】,计入了当期损益。 麻烦问下:现在汇算清缴时,是要将这16万的费用 全额调增,然后26年做25年汇算时再将其调减吗?或者,该如何正确调整啊? 以后年度利润弥补亏损时,24年的这16万费用会不会自动体现在可弥补数额中啊