对的,是的,是这么做的
老师,收到一张6万元劳务费代开发票,没有代扣个人所得税,在支付时,是不是要先按劳务报酬所得预扣个人所得税。怎么计算该扣多少个税来申报?
我收到一张个人去税务局代开的劳务费发票,发票备注里写的是,个人所得税由代扣代缴义务人扣除,或自行申报,这个我需要代扣个人所得税吗
收到一张代开的维修费发票,作为扣缴义务人,应该按照劳务报酬代扣代缴个税吗?这个怎么计算的
老师,收到一张个人代开的劳务费发票,上面写要代扣代缴个人所得税,按劳务报酬算个税吗
老师,请问劳务报酬到税务局代开发票,代开发票是需要预缴个人所得税吗?还有提供搬运劳务,税务代开的发票按经营所得代扣个人所得税,按经营所得代扣个人所得税后,这个经营所得会进行个人所得税汇算清缴吗?
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
按含增值税金额申报还是不含税申报
银行不含增值税的金额申报。
你好,按照不含增值税的金额申报。