同学,你好 借:其他应付款 贷:库存现金
老师好,我家一般纳税人,有时账户没有钱,有一股东就以他的名义往账户存点钱好交费,这分录是,借,银行存款,贷,其他应付款~~吗? 还是,借,银行存款。贷,其他应收款 怎吗区分,甚噢时候用其他应收还是其他应付 但是有时候,公司往账户存钱,不想用现金去存太麻烦,就用一股东的个人账户直接转到公司账户里了,但是银行显示是这股东的名字存的,这不是从这股东借款,所以有时我就摘要写存现金,借,银存。贷现金可以吗
老师你好 股东把钱转到公司账户用于买货物时做分录为,, 借:银行存款 贷:其他应付款_股东 到时可以用备用金返股东嘛?,返他时做分录为,, 借:其他应付款_股东 贷:库存现金
我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,,要求资本金一次冲完,房租分摊,下面分录, 借,预付账款-房租18000, 贷,其他应付款-股东18000, 借,其他应付款-股东18000, 贷,实收资本18000 借,管理费用-房租1500, 贷,预付账款-房租1500, 这样对么?
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
该交房租时,借:营业费用,贷:其他应付款 公司没有钱,现股东补钱时,你说,借:现金,贷:其他应付款,那交房租的时候怎么写分录?
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
这样的话,我有两个其他应付款,不是才只冲了一个吗?
同学,你好 这个钱还需要还给股东,如果没有,就需要挂在账上
如果来年赚钱了,分红了,是要先充这比其他应付款吗?
同学,你好 要先还钱在分红
到时分红的分录怎么写?
● 1、计提分红款: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 ● 2、结转应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 ● 3、付分红款: 借:应付股利 贷:银行存款/现金
每月月末本年利润要转出吗?分录怎么写?
同学,你好 不用,年末转
那年末转的分录怎么写? 还有,如果小店老板的年分红不是按本年利润分的,而是按现金流的余额分的,分录怎么写? 中间有差额怎么写分录?
借:本年利润. 贷: 利润分配 ——未分配利润 如果小店老板的年分红不是按本年利润分的,而是按现金流的余额分的,分录怎么写?不行的