你好!可以的,操作没问题

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
外购商品,用于送客户怎么入账。 购进:借库存 增值税-进项 贷银行 送出 借营业外支出 贷库存 这样做对吗
所以本来应该是借:库存商品,贷:银行存款,借:主营业务成本,贷:库存商品,然后他把库存商品抵掉了,变成借:主营业务成本,贷:银行存款,是这样来的是吗
借:银行存款1000000 借:营业外支出21000 贷:库存商品1021000 能写成 借银行存款1000000 借:营业外支出21000借:库存商品-1021000 吗?
合伙企业退出之前的股权投资时,当季需要申报印花税吗?
公司没做税务登记,这个月突然自动开通税务登记了,是不是今年开始没做税务登记的都自动开通
视屏也不提醒那些需要做笔记,那些重点
老师,自闭症儿童康复中心是属于社会组织,他申报工资人数1人都要交残保金,如果公司有一个1级残疾人可不可以减免残保金
公司取得营业执照后取得第一笔收入前还算是筹建期吗
老师 房产税和城镇土地使用税如何做账 做分录
老师好,想问做,做加工生产五金粉末行业的一般纳税人性质,主营生产加工粉末涂料的,完成后销售给客户,这种需要怎么做账务处理,成本那方面需要怎么结转呢
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
还有个问题问一下您
第一周期a公司向b公司购买了60000元商品以100000元全部买了出去,第二周期a公司向b公司购买了70000元商品,其中有40000元成本商品卖出卖了80000元30000元商品在库存,然后退了第一周期卖出去的10000元商品退回第一周期商品成本5000元,在第二个周期快结束之前a公司与b公司协按库存商品的0.4退款给a公司,那么第二个周期的a公司会计分录,收入 总成本 和总利润。(不谈销项税和进项税)
你好!新的问题请重新提问,因为老师也是按问题来算绩效的。谢谢
好的那这个也就不问了就是说分录可以都是借只有加减相等就行是吧
你好!是的。正负或者借贷是平的就可以