你好!你补充折旧,但是设计到以前年度的年报要申请修改
你好,老师。请问以前年度未入账的固定资产现在怎么入账?怎么计提折旧?税务如何处理?
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
我把固定资产的入账时间找出来折旧费应该在18年的时候应该就提完折旧了,之前会计还一直在计提折旧,现在怎么账务处理呢
老师,固定资产21年1月份入账的,忘记计提折旧了,我应该怎么处理呢
老师21年入的固定资产一直没有折旧这个怎么处理呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那老师 从今年开始提折旧可以吗?
你好!这样不规范了
以前没提的折旧不提了 也不行吗?
你好!被查到肯定是不行了
不超过500万的固定资产不是可以一次性折完吗?
你好!可以,但是你年报的时候有没有这样填嗯
没有 我看了他们22年报21年度的年报 还是固定资产那边挂着
你好!是的,所以不管怎么样,都要改年报才最终合规
好的 谢谢老师
你好!不用客气的了