您好,
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费
确认收入
借:预收账款
贷:主营业务收入

我们给别人提供服务,合同签订是服务期一年,对方一次性支付80%合同金额,服务期是跨年的,我想问收入可不可以先确认本年度的?发票我们开了80%的款。具体分录如下
老师,我想问下我们2021年的广告业务,给对方开了全额发票,对方也支付了部分费用,现在合同终止了,发票对方肯定已经全部入账,款也不支付了这种情况怎么做分录处理?
我们8月支付了一笔款项,对方也已经开票,但现在因为一些原因需要退一部分款项给我们,我们已经在11月开出了红字信息表给对方,但对方在11月并没有开红字票。现在想问的是我们在11月要进行账务处理吗?因为在我们的增值税申报表上已经看到这笔数据了。
请问下老师:我们公司一般纳说人,2023年11月份我们租办公室租期一年,租金10万,对方把发票开给我们了,我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了,现在租期中止了,需要对方退房租费2万,我们已经开了红冲2万,对方也确认了,现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出,请问这个怎么做分录?
我们是服务行业,物业服务,承包后又分包给下游,开了收入发票,确认了收入,但是成本票还没有来,要一起确认成本吗?隔了2个月再收到成本票的,收到成本票再支付分包方金额的,请问分录要怎么做,是否确认收入一起确认成本?
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
有官司未处理,可以股转,和变法人啥的吗
个体工商户的公章用备案吗?是刻章的地儿给备案还是我们自己去哪备案,还是不用备案