同学你好 直接建期初数
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
老师,科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异,这个是什么问题?
老师,请问一下,有个公司期初只有财务报表,没有科目余额表,但是报表又有固定资产折旧,他们又没有明细,我该怎么建期初啊
一个老公司没有帐,根据税务局报表给新建了个帐,固定资产还有余额,之前提过折旧,但是没有提折旧的明细,固定资产还剩的余额可以在今年一次性把它折旧都提了吗?合理?谢谢!
老师。请问一下我从报表上怎么看固定资产折旧完了啊?这个期末余额跟期初余额一样的,是折旧完了嘛?我看明细账2023.4月是283000,2024年现在看还是这个数。资产负债表累计折旧折满了。算折旧完了吧
老师,公司想做股权变更,现在公司账面未分配利润30万,转股权那个股权未实缴过注销资金,现在应该怎么处理
我公司是一般纳税人,给客户购买了一套设备,然后需要安装,请问安装费开多少税率?
在上市公司半年度财务报告披露时 资产负债表科目 未分配利润的上年数取上年期末数还是上年同期数
我们出口,开进来的发票是13的税率,但是商品退税率为0,税务这边说的不能退税,视同内销,那我开具销售发票是0税率?还是13的税率呀?
补缴以前年度的增值税和附加税,附加税 用记在以前年度损益调整这个科目吗
老师,麻烦问下,企业销售会员卡,会员卡作用是买商品有折扣,年节有赠品,请问收入和赠送时要怎么账务处理?
公司的内账,用老板的银行卡给员工报销,收付一些业务费用,可以备注吗?
请问老师,收到转账支票需要上银行支取吗??具体怎么操作?
我们是一般纳税人工业。上个月有一笔原材料暂估入库,原材料在上个月被车间领用,生产的产品在上个月已经全部销售出去了。这个月材料的发票到了,发票金额比暂估金额少2000元。这个账本月怎么做?
您好,老师,我想请教一下,现在我公司利润较大,为降利润(希望控制在300万以内),近期购置一辆价值大概50、60万的车,我能不能在当月就在会计处理上将车辆费用一次性计入费用?如果按照常规税务上一次性计入当期成本费用,会计上按照4年折旧分摊成本那我是不是得预缴企业所得税?那我今年企业所得税就最少75万了