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老师您好,想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元,现在实际发生的运费是1.98万,而且之前2万已经开票了,需要他们退回来0.02万,我要求他们红冲发票重新开具,但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她,她说我们收的款,我们开发票,老师,这样不合理吧,怎么收到退回的运费要我们开票的呢

2023-03-13 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 15:32

你好;是的;这样会虚开发票的;  这样的话; 需要 退回去发票才行的  

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快账用户3701 追问 2023-03-13 15:50

是退回去发票,让对方重新开具正确的发票对吧

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齐红老师 解答 2023-03-13 15:55

你好; 是的;重新开票的 

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你好;是的;这样会虚开发票的;  这样的话; 需要 退回去发票才行的  
2023-03-13
同学你好 需要有发票的
2023-03-10
同学,这个赔付,对方需要我们开具发票吗?如果只是冲掉货款,那建议是重新开具99万的发票,作废之前的100万的发票。
2024-02-28
同学你好 冲红可以 但是税局可能会问 只要是实际情况就没事
2022-01-10
你好,这种不用开发票,营业外支出需要在合同里面写清楚。
2023-11-02
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