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可以帮忙看看这个题吗,谢谢!

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2023-03-13 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 16:06

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:12

业务1销项税额的计算是 (6360+1272)/1.06*6%=432

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:13

业务2增值税销项税额的计算 (2289.6-2120)/1.06*0.06-60=-50.4

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:13

业务3可以抵扣进项税额 80+20*(1-10%)=98

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:15

业务4可以抵扣进项税额 30*(1+20%)/(1-25%)*13%=6.24

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:15

应交增值税的计算是432-98-6.24=327.76

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:16

销售自己使用过得固定房屋应交增值税 10.3/(1+5%)*5%=0.49

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快账用户1533 追问 2023-03-13 16:20

能问一下业务3具体是怎么算的吗

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:21

业务3可以抵扣进项税额 80加20*(1-10%)

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你好需要计算做好了发给你
2023-03-13
同学请稍等,正在为你解答!
2023-03-13
你好,可以参考图片的解析
2021-12-14
1,你这里暂估100的期初数据没有进行冲减调整 2,你这里重新计算的数据并没错误,看图片 3,无保留审计意见
2022-05-20
你好 工业企业 预收的时候,借:银行存款 6万,贷:预收账款 6万 销售的时候,借:预收账款82000%2B10660 ,贷:主营业务收入82000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)10660 收到余款,借:银行存款82000%2B10660—6万,贷:预收账款82000%2B10660—6万 零售企业 预付的时候,借:预付账款 6万,贷:银行存款 6万 收到商品的时候,借:库存商品 82000,应交税费—应交增值税(进项税额)10660,  贷:预付账款82000%2B10660 支付余款的时候,借:预付账款82000%2B10660—6万,贷:银行存款82000%2B10660—6万
2021-12-06
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