你好,你们是不是有隐瞒收入的,没有跟人家说?
老师,我司是属于管道行业,公司外账每月按照2%左右的税负缴纳增值税,所得税的话一年都是交10多万。公司外账自从13年被稽核后,有几年是没做的,但税收确按比例正常缴纳,不过账目往来存货外账就没有清楚的。现在公司去年请的外账会计离职,也没有补齐以前的账,没有交接就走了,这种外账我能接吗?还有公司的发票开具都是直接开给工程单位的,实际我们供货是供给经销商的,这种情况怎么办呢?
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
你好老师,我们公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?您刚才回复说让结转成本,具体怎么做呢,这是几年累计下来的。我每次问完问题,继续问的时候总提示系统繁忙,只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本,谢谢了
你好老师,刚才那个问题,公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?你上面说:结转成本,具体该怎么做呢?那个链接我继续追问的时候,总出来系统繁忙,只能重新再发一次,麻烦老师了。
老师好,请问,实际工作中遇到存货盘盈几百万怎么办呢?具体原因是之前是代帐公司做账的,根本没管真实的存货,每个月都没存货余额,但是实际上,公司肯定是有存货的,现在账要收回来,需要调账.按正规的做账是要调整以前年度损益调整,需要多交税,但是老板不愿意,这种怎么办呢?
老师装修费摊销是摊入成本还是费用
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师装修费按几年摊销,台球俱乐部的固定资产按几年摊销
老师有发票和无发票的支出不分开摊销,我怎么查那些是有发票的摊销,那些是无发票的摊销啊
老师那前期装修的费用后面注册好税务开始营业再找装修公司开发票是不是可以摊销
老师如果装修前的费用摊销不了那不是交的所得税很高吗
职工薪酬张载金额和税收金额能填一致吗?就是最后一个月的工资在2025年1月份发了,张载金额理解为应付职工薪酬计提的吧,实际发生金额是应付职工薪酬贷方金额吧
老师,前期装修的所有费用都可以计入长期待摊费用吗?如果有些有发票,有些没有发票,这样的话是不是要把没有发票和有发票的分开摊销,因为没有发票的不能税前抵扣,具体怎么操作啊,感觉好乱,是不是汇算是按摊销了的无票调增,不是按没摊销前的调增
离职补偿金,是要计入福利费吗?
邮寄资料的跑腿费计入交通费还是运输费
还是对方少做了入库。
代帐公司做的账,代帐公司做的账都是乱做的
对方有明细账吗?原材料的明细账?你单位自己有吧,你单位的和他的核对一下。
应该是有入库,但是一直没出库,代帐公司不可能把库存的账做的很准确的,问题是现在公司账都从代账公司拿回来了,调整怎么做调整?
如果调整要调到以前年度损益调整,要交税的,但老板肯定不干啊?
你好,我以前年度损益调整 汇算清缴就不调整