你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,公司购买了一笔货,购进时候做了 借:库存商品 贷:应付账款—暂估 后期付了钱又做 借:应付账款—某公司 贷:银行存款 现在是我知道这笔货款的发票是不能取得了,我应该如何处理
老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?
企业购买货物,验收入库但尚未收到发票时,应暂估入库: 借:库存商品(或原材料等科目) 贷:应付账款——暂估应付账款 企业取得对应发票后冲减暂估时: 借:库存商品(或原材料等科目)(红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(红字) 企业按照发票内容进行入账时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——公司名称 最后一步库存商品这里是按照发票是的数字编制吗
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
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老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
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老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1付款后:假如正常金额 借 应付账款-应付货款结算 1130 贷 银存 1130 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 1000 应交税费-进项税 130 贷 应付账款-应付货款结算 1130 3 然后入库 借 库存商品1000 贷 应付账款-暂估应付款1000 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
你好,已经没有余额了,你看下借方应付账款应付货物结算,借方是1130,贷方第二个分录里面是1130,没有余额了吧。然后你再看暂估应付款,借方是一个1000,第二个分录,然后第三个分录是贷方1000。
那个金额是我举例的,按理说应该是这样结平的,就是实际上有家供应商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款-暂估应付账款的贷方余额35000,这家供应商很多次这样的采购,找不出具体是哪一笔明宇结平,或者是以前付款的金额和开票或实际发货的数量不一致,就是现在这家现在应付账款下两个二级不平
去看下你账上是怎么做的。
第一 这家我找到的记录是15年就开始频繁的有,数量很多,但是来回的分录就是这样的,我找不出具体是哪几笔遗留的,差不多没有一一对应的。第二 现在实际上公司跟这家的款、票、货是结清的,应该是以前公司财务账错了 第三 我是想要更正结平,请问账务处理该怎么处理
只有这个应付账款暂估和应付货款结算不一致是吗?如果是的话,它两个对冲,然后剩余的差额做营业外收支。
这是以前的我搜了其中一年的,麻烦老师帮我看一下,这个太多了,我不确定是不是还有其他的也会影响他
不是的,看余额,截止到这个月的余额。
这个月的就是应付货款结算借方3600,暂估应付账款贷方35000,按理说应该都是0才对,就是 不知道具体是怎么搞不平的
借应付暂估款贷应付货款结算3600。 借应付账款暂估,贷营业外收入35000-3600
就这样结平,不用做差错更正?
是的,对的,是这么做的。