你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后介绍费转给个人,金额2000。这种情况需要什么附件?
公司买了一批废旧设备,对方要求,合同上写废旧设备,后面写张清单 是32台生产设备,旧了要卖掉,算是处置旧物吧,但对方要求按废旧设备开票,想问自己使用过的设备卖掉,可以按废旧设备开票么
老师,我问一下公共收益开票的话,直接开公共收益可以吗?小规模纳税人的话税率是3%ma?
老师一般纳税人的进销项的余额什么时候都不用互相结平吗
现在一个人能注册好几个一人有限公司,如果这人名下有几家一人有限责任公司是不是都要承担无限连带责任啊?
公司给寺庙捐赠的资金用于修理寺庙这部分支出如何做账务处理?税前扣除有什么规定?
你好老师,建筑公司的进项票的成本和进账税知道,需要算出销项不含税的收入和不含税成本的金额一样,怎么倒推出销售收入
金属铜原材料出口能退税吗
老师你好,我有进账发票8个点,我可以给客户开8个点税率的发票嘛,还是说要开13个点的发票
老师您好,现在想取消监事,但是监视占股,现在老板问可以通过减资达到这个目的嘛
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1付款后:假如正常金额 借 应付账款-应付货款结算 1130 贷 银存 1130 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 1000 应交税费-进项税 130 贷 应付账款-应付货款结算 1130 3 然后入库 借 库存商品1000 贷 应付账款-暂估应付款1000 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
你好,已经没有余额了,你看下借方应付账款应付货物结算,借方是1130,贷方第二个分录里面是1130,没有余额了吧。然后你再看暂估应付款,借方是一个1000,第二个分录,然后第三个分录是贷方1000。
那个金额是我举例的,按理说应该是这样结平的,就是实际上有家供应商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款-暂估应付账款的贷方余额35000,这家供应商很多次这样的采购,找不出具体是哪一笔明宇结平,或者是以前付款的金额和开票或实际发货的数量不一致,就是现在这家现在应付账款下两个二级不平
去看下你账上是怎么做的。
第一 这家我找到的记录是15年就开始频繁的有,数量很多,但是来回的分录就是这样的,我找不出具体是哪几笔遗留的,差不多没有一一对应的。第二 现在实际上公司跟这家的款、票、货是结清的,应该是以前公司财务账错了 第三 我是想要更正结平,请问账务处理该怎么处理
只有这个应付账款暂估和应付货款结算不一致是吗?如果是的话,它两个对冲,然后剩余的差额做营业外收支。
这是以前的我搜了其中一年的,麻烦老师帮我看一下,这个太多了,我不确定是不是还有其他的也会影响他
不是的,看余额,截止到这个月的余额。
这个月的就是应付货款结算借方3600,暂估应付账款贷方35000,按理说应该都是0才对,就是 不知道具体是怎么搞不平的
借应付暂估款贷应付货款结算3600。 借应付账款暂估,贷营业外收入35000-3600
就这样结平,不用做差错更正?
是的,对的,是这么做的。