同学你好、 按照调整后的申报

老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
老师您好,请问21年的费用没有入账,22年2月份才发现又是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,请问正确应该怎么处理?如果我更正21年的账务,那可以在汇算清缴的时候调整企税吗?
老师您好,是这样的,我们公司进行了年度审计,对我们2021年的报表进行了调整,5月份出的报告,所以我们五月汇算清缴的时候是按照审计调整后的报表报的年报和所得税,2022年一季度季报的时候年初数用的是审计调整前的报表,这样的话我们2021年年报期末数和2022年期初数就不一样了,怎么办?
请问老师,我们为了让22年资产负债率低于70%,在23年2月对应付账款进行了调整,此时间还未进行汇算清缴,用的以前年度损益调整科目,等我们进行汇算清缴的时候,22年度财务报表我们该怎么调整呢?
老师,我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39,进入以前年度损益调整科目35557.39,结转未分配利润25557.39,10000自动结转到本年利润了,我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做,老师
老师,汇算清缴前没发,要调增,那以后发了咋办
从哪查看开出的发票对方有没有认证抵扣
老师,今年报了去年的工资,汇算清缴怎么算?
老师 12月购进的固定资产1月开始折旧,购进时收到普票价税合计入了原值,4月收到专票是不是税额需要冲减原值,多计提的折旧也需要调整吗,4月又开了销售票要出售
2024年暂估,2025年没有到票,调增了,2025年5月冲了暂估,现在26年5月,再次汇算清缴,审计说调减,对吗 ?? 只回答问题一句话的老师请不要解答接题了
老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
老师,我们是一般纳税人九个点,开200万发票,要交多少增值税和附加税,还有印花税,企业所得税
老师,公司未分配利润有点偏高,请问可以怎么做,金额调整低一点
老师,我们是运输公司,之前购买了一批尿素给自己公司车辆使用,现在用不上把它低价出售给别人了,应该怎么入账,成本2000元,卖1900元,之前都是从库存商品领用入主营业务成本。
老师,我们分公司有个项目是绿化养护的,开6个点的,每次开票都是苗木票开来,进项都很多了,都和他说养护就拔拔草浇浇水人工多的,让他苗木不要开了,我们老板娘还帮他说话的,说什么真实的,苗木就这么多,就是这样的项目的,本来是人工开劳务票的,后面老板娘让他做工资单,个税我们这边申报,剩下都开苗木,现在苗木查的这么严,我想让他一部分他提供的工资单一部分开劳务票,这样苗木就少开了
那我们23年2月调整的应付账款那个数据,应该在22年度报表哪里体现?
同学你好 应付账款呀
那损益表在哪体现,老师
这个利润表上不体现的