学员询问的是所得税汇算清缴的相关税费的调增问题,其中有发票费用和无发票费用,有招待费和广宣费。首先要明确,无发票费用应调增招待费和广宣费,而发票费用则应调增营业税、企业所得税和附加税等费用,以及抵扣后的增值税。其次也要记住,现行税收政策规定,在2021年没有收入的情况下,应按年度收入总额1/2(不超过20万元)计算企业所得税,并按照企业所得税的计算结果,计算企业的附加税,然后根据相关税费的规定,填写在对应的税费报表当中。
非公司员工出差的费用计入什么科目?我觉得计入招待费。但是招待费需要有扣除比例!以后汇算清缴在做调整。是按照扣除标准来调整,还是按照发生的全部招待费调整。就是说,比如招待费50.是按照50全部调增还是按照发生60%.还是收入千分之五调整?
老师我们有业务招待费1万,有6千没有发票,税前按收入计算税前扣除只有500元的,所得税汇算清缴移调增,要调无票支出6千吗,
老师,我们公司22年7月份开始筹建的,22年发生了7万块的业务招待费,当年没有收入。这个费用我是记得管理费用-业务招待费,这个费用其实应该是属于筹建期的业务招待费,我用业务招待费这个科目,汇算清缴的时候,还可以按筹建期的标准,去调增40%吗?还是必须按100%去调增?
老师,我们公司22年7月份开始筹建的,22年发生了7万块的业务招待费,当年没有收入。这个费用我是记得管理费用-业务招待费,这个费用其实应该是属于筹建期的业务招待费,我用业务招待费这个科目,汇算清缴的时候,还可以按筹建期的标准,去调增40%吗?还是必须按100%去调增?
老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
报个税提示‘上年各月均有申报且全年收入不超过6万元”这个怎么改
你好,公司贷款给法人怎么做账,要算利息吗
老师你好!以前我都拍了咱家的课了,中间因为有些事情,我没学几天,现在过期了,今天我又重新拍了课,然后进来是一脸的懵,我是0基础,我不知道从哪下手学习,今年我42岁了,初中毕业,现在我也想提升一下自己,就不知道我还能学会不?现在的困惑就是不知道从哪里下手,怎么去学?
我之前把超市的收入记到了一个卡上,后来发现记错了怎么办呀
通过应付职工薪酬核算的二级科目有哪些???是不是用到员工身上的,都可以走这个科目???
老师,餐饮业一般纳税人开给个人的发票也能抵扣进项税吗?交增值税和别的企业一样吗?
六月除了报税,还需要做什么
公司支付购买减速机600元计入制造费用什么科目呢
请教老师,填报汇缴表时,营业外支出需要调整么? (一个是交警大队罚款没有发票,一个是给对方全款开票了,但是有尾款不给我们钱了,进入了营业外支出)
老师好:咨询下,会计差错更正,一般处理如下? 会计差错: 1、未来适用法:不重要差错,费用当前负数冲减,小企业会计准则适用。不调整前期。 2、追溯调整法:前期已做账,采用【利润分配-未分配利润】,企业会计准则适用。调整前期。 3、追溯重塑法:前期未做账,采用【以前年度损益调整】,企业会计准则适用。调整前期。