你好,。你好,直接做业务招待费就行了。

请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师,您好,请问单位送出去的现金红包,没有收据没有发票如何做账
老师您好,请问公司给客户塞红包,金额较大,没有发票,应该如果做账呢?会计分录怎么写啊?
老师您好,给其他单位领导塞红包,金额偏大,又没有发票,该如何做账呢?
老师您好,给其他单位领导塞红包,金额偏大,又没有发票,该如何做账呢?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
老师您好,亲问企业信用报告在哪里打印获取
销售费用建议分项目维度吗
我们是建筑公司,一般纳税人,增值税税负率不能低于两个点,是指按每个项目算?还是只按公司总额算呢?
老师,金额5位数,没有发票
你好。你好,没有发票汇算清缴纳税调整就行。
好的,谢谢。
客气。客气问题解决,请好评。
感觉这是个bug。如果老板想要取走公司的钱不交税,老板拿走的钱都能做成业务招待费吗?
老板拿走。老板拿走的钱计入其他应收款。老板拿走的钱计入其他应收款。
是的,应该做成借款,要还的。但是这种和招待费一样,都是没有发票,如果直接做成招待费,那不是就不 缴 个税了?所以我觉得你刚刚说的那个没有发票直接做成业务招待费好像也有点不对。
要看你业务啊啊,你送给客户了就是。要看你业务啊,你送给客户的就是招待费。老板自己。老板自己用,就是其他应收款。