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老师您好,请问公司给客户塞红包,金额较大,没有发票,应该如果做账呢?会计分录怎么写啊?

2023-02-23 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 11:14

您好,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款

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快账用户9705 追问 2023-02-23 11:15

重点是没发票

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齐红老师 解答 2023-02-23 11:22

没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整

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快账用户9705 追问 2023-02-23 11:23

好的谢谢你老师

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齐红老师 解答 2023-02-23 12:12

不客气,有空给五星好评:,

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相关问题讨论
您好,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
2023-02-23
同学,你好,赠送视同销售 购进时候 借:库存商品5000 应交税费-应交增值税(进项税)650 贷:银行存款5650 赠送时,确认收入 借:**费用6215 贷:主营/其他业务收入5000*(1+10%)=5500 应交税费-应交增值税(销项税)5500*0.13=715
2023-06-05
你好,这个分公司也是单独核算的吗
2025-06-12
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-04-21
你好;   这个抽奖 是为了销售业务的话; 计入销售费用去; 汇算调整   
2022-05-19
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