统一可以入管理费用
房开老师 我们房地产公司只有一个开发项目,那么公司财务部工程部 行政部等部门发生的费用计入开发间接费还是管理费用呢?根据土增税清算如何进行清算审核里有一条说(是否存在将企业行政管理部门(总部)为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用记入开发间接费用的情形),说明我们公司的情况 所有发生的人员工资福利和水电费都可以走开发间接费用吗?不走管理费用是吧?
4.东海公司为增值税一般纳税人,主要从事自行车的生产和销售,企业在岗职工共计890人,其中生产工人760人,车间管理人员80人,管理部门人员50人。某年1月,公司以其生产的每辆成本为600元的自行车作为春节福利发放给公司每名职7工.该型号的自行车市场售价为每辆800元7要求:(1)计算生产工人、车间管理人员以及行政管理人员分别应分配的福利费(2)编制发放福利确认收入的会计分录:(3)编制非货币性福利费分配的会计分录(4)编制结转发放福利成本的分录
公司现准备上金蝶系统,要补账今天的账,有关于日常实操相关业务分录汇总吗?补账的话账务方面需要注意到细节。涉及的业务很多,是否可以每月按分类统计录入分录?如按费用类别或费用部门等同月同类费用统计录入呢?还是一定要按逐笔一一录入?谢谢!
中秋公司,春节公司统一发放的福利,入账时需要按照承担部门进行分配吗?还是统一可以入管理费用?
公司个税有部分个人承担,部分单位承担。1.个人承担部分,发工资时借:应付职工薪酬,贷:应交税费-个税,银行扣款时借:应交税费-个税,贷:银存。这样发工资就等于计提,这样处理对吗? 2.还有一部分单位承担扣款时借:应交税费-个税,贷:银存。这部分一直挂在应交税费上面,年底转入管理费用福利费可以吗?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
部门组织的团建费,就需要按照承担部门入账了对吗?
部门组织的团建费,就需要按照承担部门入账了。
那要是公司性质的,比如年会,部门自行组织聚餐,这也按照承担部门?
部门自行组织聚餐,按照承担部门归集费用