你好; 1. 你去看看电子税务局 -我要查询- 税种核定信息查询去看看印花税的申报期是hi什么

我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
老师,这个月施行新的印花税法,购销合同是按次申报(这个企业不能自主选择)15日内申报缴纳,纳税义务但我们的购销合同是年初签订进药的框架协议,然后各月都有购进的情况,老师,这样的话,我们每半个月就得统计一次购进然后申报缴纳么?
老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,我每次申报印花税的时候选择的是按次申报,但是这次提示必须是按期申报,不然无法保存,但是我这个改的时候也无法更改,麻烦您看下这是怎么回事。我的税目一直是买卖合同
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师您好,小规模纳税公司,企业所得税年度申报,截止日期应该是5月31日,但是今天我准备申报的时候,发现已经申报了。申报方式为直接(上门)申报。 这个真不是我们操作的。我截图给您看一下。 请问这是怎么回事啊?是税务局自己做的吗? 还有这种方式可以吗?我是不是就不用再操作了呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,啥都没核定上的,我刚查了
你好;没有核定的; 就按次来报; 如果你系统没有核定; 提示提示按期报; 你就按期报
但是现在这个按期或者按次的在电子税务局无法更改,他跟税目有冲突,老师我的税目可不可以更改
你好; 可以改; 但是要找税务局处理下; 一般税务局修改的
收到,我明白了感谢老师指导
不客气的; 满意请给予评价