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老师您好,我想问下,我想补提1-2月的进项税加计抵减,递减额的计算是直接用1-2月进项税额乘5%吗

2023-03-14 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 11:06

学员您好,是的,对的

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快账用户4238 追问 2023-03-14 11:07

这个加计抵减是只要我不交增值税就不用在账里体现是吗

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:11

抵了就要记账,不要交税没抵就不要做

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快账用户4238 追问 2023-03-14 11:18

就是我现在进项税额数额很大,留抵的进项很多,等留抵用完,要交税了,才在账上做这个加计抵减吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:40

是的没错, 是这样的

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学员您好,是的,对的
2023-03-14
您好,对的,这个是没错的哈
2023-11-08
同学你好!加计抵减的话 借:应交税费-加计抵减      贷:其他收益
2021-02-24
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-07-07
一-七月份进项税额乘以5%,然后你去填写附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额。
2023-09-08
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