同学你好 最后汇算清缴的时候多退少补

个税经营所得年报的事,我第四季度填了投资者减除费用15000预缴了800多,现在我填年报要不要填投资减除费用6万,填了我就得退税
这个个体户2022年第四季度刚成立,我第四季度预缴时,投资者减除费用填了15000,预缴了800的税,我现在报年报,投资者费用只能填6万和0,要不退税要不得补几百的税,我现在要是投资者费用不填,直接把费用上调,年报和预缴表就不一样了
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
个体户,由记账公司补报了2022年的所得税。关于他填报的年度汇算清缴数据不太理解。成本费用这块清缴比预缴少了29000,是什么原因。另外为啥清缴时候,利润10万多,不再扣除投资者减除费用6万了呢。该法人名下还有公司和其他个体户!
老师 季度23年预缴纳所得税四个季度合计15000元,到年度纳税申报的时候退了7000,原因是在季度上没有弥补以前年度亏损。我没选择退税,这样的话就不需要账务处理了吗 比如24年预缴企业所得税是8000,账务上可以直接计提1000的所得税费用 在缴纳这样操作对不对
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
老师,公司报销总是固定的一个人,可以吗
老师好,我在十几年前转让了朋友的一家房地产公司,注册资金1200w,后来没有经营,七年前又零价格转给一个朋友做房地产开发,想他的项目下来我做一些工程,后来他的项目没有做成,也没有报税,后来我在办证的时候才知道我的税务被拉黑了,原来多少只是把工商变更的法人,税务没有最相应的变更,税务的法人还是我。请问老师现在要咋样处理?
老师,我们是跨境电商,小规模企业的收入,包含开票收入和境外免税收入吧?
老师,老板有两个个体,这个个体去年最后一个季度成立,我这个个体不填6万,直接调高点费用可以吗?不想交太多税,
C表会涉及到交税吗?经营所得交了个人所得税还用报吗?一直没报工资薪金个税
同学你好 这个汇算清缴就是多退少补
老师,这个年报和预缴表可以不一样是吧
同学你好 这个可以不一样 但是最后收入都是一样的
我可以调费用吗?
同学你好 这个可以的哦