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老师刚接了个公司,期初余额是实收资本100万,其他应收款100万,其他应收太大,这个金额怎么调啊

2023-03-14 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 15:51

你好,期初余额是实收资本100万,其他应收款100万 这里的其他应收款100万,是有什么错误吗 

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快账用户9526 追问 2023-03-14 15:54

没错,其他应收款期末余额太高,有什么调账的方法,使这个科目没有那么高

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齐红老师 解答 2023-03-14 15:55

你好,是还没有收到股东投资款,就计入其他应收款借方核算导致的? 

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快账用户9526 追问 2023-03-14 15:58

收到投资款,股东又从银行账户转出

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齐红老师 解答 2023-03-14 15:59

你好,那没有收回,是不能冲销的 

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快账用户9526 追问 2023-03-14 16:00

那就有交个税的风险,怎么避免这个风险呢?

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齐红老师 解答 2023-03-14 16:01

你好,不要找对方垫资就是了

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快账用户9526 追问 2023-03-14 16:01

什么意思

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齐红老师 解答 2023-03-14 16:02

你好,不要找对方垫资,就不会把资金转走,也不会通过  其他应收款 挂账了 

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快账用户9526 追问 2023-03-14 16:03

已经形成这种局面了,有修补的机会吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 16:04

你好,已经形成这种局面了,没有修补的机会

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你好,期初余额是实收资本100万,其他应收款100万 这里的其他应收款100万,是有什么错误吗 
2023-03-14
这个有问题的,比如咱是认缴制的,咱们要是没有收到投资款是不进行账务处理的。
2023-07-26
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2024-04-25
一、违规风险 虚增实收资本:违反《公司法》,属虚假记账。 发票冲销风险:无真实业务的发票冲销可能涉虚开发票。 二、调账原则 (1)必须纠正虚增实收资本 原错误:借 “其他应收款 95 万” 贷 “实收资本 100 万”(虚增)。 正确调整:冲减虚增的实收资本 95 万,对应减少 “其他应收款 95 万”。 → 调整后:实收资本 = 5 万(真实),其他应收款 = 83 万 - 95 万 =-12 万(负数需核查来源)。 (2)负数其他应收款处理 若负数因股东多还款或垫付(如 “其他应付款” 欠股东钱): 可签订协议,用 “其他应付款” 对冲 “其他应收款” 负数部分。 若无合理原因:不可直接冲销其他应付款,需查明原因(如是否记账错误)。 三、合规方案建议 方案一:减资至 5 万(首选) 流程:股东会决议→登报公告→工商变更→账务直接保留实收资本 5 万,冲销其他应收款 95 万。 方案二:不減資,修正账务 冲销虚增:借 “实收资本 95 万”,贷 “其他应收款 95 万”。 处理已用的 12 万发票: 真实业务:保留费用分录; 虚开发票:红字冲回并补税。
2025-06-04
对的是的,账上有钱了,借其他应收款贷银行存款还钱就可以的。
2025-09-28
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