这个有问题的,比如咱是认缴制的,咱们要是没有收到投资款是不进行账务处理的。
你好,老师,我们是新办企业 刚成立一年,现在账上其他应付款贷方挂了100万左右,都是向法人借款的,实收资本为零,可以直接转点做实收资本吗,我们是一人有限公司
老师,请问我们14年7月成立的公司,当时是认缴制的,交给财务公司做账,给我们做成借其他应收某某95万某某5万,贷实收资本100万,后来中途又被财务公司冲了一笔借现金30万,贷其他应收某某30万。现在认缴制都不确认实收资本了,我这边怎么办呢?需要做笔分录红冲实收资本账面余额吗?
你好老师,我的账上一开始实收资本是0,后来实收资本变成100万。当时应该做了一笔分录,借:其他应收款-法人 100万 贷:实收资本100万 所以现在其他应收款金额特别大。 现在税务局要查账,这个有问题吗?
您好,有个账务上的问题可以咨询你吗?20年的会计在实收资本没有实缴的情况下做了一笔分录借:其他应收款--未到账实收资本 贷:实收资本 24年要求实缴实收资本了,法人实缴了实收资本,我应该直接冲其他应收款--未到账实收资本的,但是我没有这么做,。我差错更正了20年的那笔实收资本,我这么做会有什么风险?
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
那报表上实收资本就会显示是0,只有营业执照显示是100万 这就是认缴制吗?
是不是认缴制看公司章程的?
老师我的意思是,认缴制的话,只要没收到投资款就不做账,那么财务报表的实收资本就一直是0? 但是营业执照上是可以变成100万的对吗?
你好,实收资本是0是对的,然后营业执照上那个是就是咱注册资本原来填写多少就是多少。
嗯嗯。那比如一开始注册资本是10万。 后边想让注册资本变成100万。但是没有收到投资款。只是单纯的营业执照变成100万,这是合理的吗?
你好 可以 可以变更 的 可以 合理
哦哦,好的谢谢老师。那现在税务局要查账,就等于是当时这笔分录不应该做。这个问题大吗?
这个问题不大,这个咱就属于实际账务处理错误。
那按差错更正处理的话,是应该把当时那笔分录反向冲减就可以了对吗?
做相反的分录就可以了,对的是的。
好哩,谢谢老师
不客气,问题解决,请好评。