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出口公司销售类型的,预收外国68万,实际业务已经产生,但是对方没要票一直挂着啦,现在税务局查账让说明原因,怎么解释啊如果确认收入按0税率还是得按13税率啊?

2023-03-14 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 17:10

你好!你这个确实是要计算税金,至于是0还是13%就要看是不是免税货物了

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快账用户7140 追问 2023-03-14 17:10

正常他如果要票就是0税率的

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快账用户7140 追问 2023-03-14 17:12

主要是现在税务局查到了,如果补收入是0税率的还好,现在合着补无票收入,补不知道是不是按13税率缴税

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:13

你好!这个要看税务局的认定

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快账用户7140 追问 2023-03-14 17:20

要是现在补开发票呢

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快账用户7140 追问 2023-03-14 17:38

补开的话也没有进项发票呀

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:43

你好!是的。所以最终还是看税务局认定

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快账用户7140 追问 2023-03-14 17:56

税务局有可能让补13税率的吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 18:38

您好!有可能,而且概率还不低

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快账用户7140 追问 2023-03-14 19:04

那我怎么说能让这个事损失到最小呀,麻烦老师啦您比我有经验

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齐红老师 解答 2023-03-14 20:32

你好!你先找点资料,证明你们之前也是0税率的。让税务局看看,能不能给你按0来申报

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快账用户7140 追问 2023-03-15 08:57

之前出口认证里的待抵扣金额只能等着退税是吗?不退就是在里面放着是吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:00

你好!是的。就是这样

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快账用户7140 追问 2023-03-15 09:04

比如现在补开发票,那备注里不写报关单号,出口口岸这些信息不行吧?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:06

你好!不可以的了。这样只能当内销

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快账用户7140 追问 2023-03-15 09:08

内销就是13点,出口认证里待抵扣进项也不能用,那就是纯交13个点啊?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:09

你好!嗯,所以说交13%的概率大了

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快账用户7140 追问 2023-03-15 09:13

那出口认证里的待抵扣进项如果不退税了怎么处理,转成主营业务成本?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:16

你好!这个等通知,有的时候是可以申请退税的。您也可以电话咨询下当地12366,有的地方可以申请退税

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快账用户7140 追问 2023-03-15 10:02

老师,没有报关单可以开出口发票吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:06

你好! 原则上都是先开出口发票再报关的,税局是要求出口开具日期与报关单在同一个月,这样便于退税与管理

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你好!你这个确实是要计算税金,至于是0还是13%就要看是不是免税货物了
2023-03-14
账上是没问题,但逻辑与合理性上,很难解释,税局若异地调查,也容易发现业务是否真实。
2022-04-29
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
你好请把题目完整发一下
2022-04-26
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