同学,你好 借:管理费用 贷:银行存款
老师,您好!请问员工聚餐的费用报销分录怎么写?谢谢!
老师好,请问人员招聘的费用记哪个科目?管理费用-办公费吗?谢谢!
老师好,做无形资产摊销时,借:管理费用,贷累计摊销,管理费用中的子科目怎么写,谢谢。
老师您好,单位发生的快递费,纯净水可以进管理费用办公费科目吗,谢谢
老师您好,请问股东报销办公费用的分录,借:管理费用,贷:…什么科目?谢谢老师
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
他是开始自己垫付出去,后来填b 报销单据给我报销呢?
又不是直接用公司的钱去购买的
同学,你好 那你报销给他钱吗
要从公司账户转回他垫付的钱的呀
同学,你好 所以贷:银行存款 给他钱
直接借:管理费用,贷:银行存款?如果借:管理费用贷:其他应付款,转钱给他时借:其他应付款贷银行存款,这两个分录哪个更合适些?
同学,你好 她是直接拿发票来报销吗? 如果是,我写的合适
是直接拿支付单据和填好的报销单据给我的
老师您好,请问什么情况下是要用到借:管理费用贷:其他应付款,转钱给他时借:其他应付款贷银行存款,这分录呢?
老师您好,请问什么情况下是要用到借:管理费用贷:其他应付款,其他应付款贷银行存款,这分录呢?
老师您好,我是想多懂一点,以后遇到了就知道怎么区分去记分录了,麻烦老师指教一下,万分感谢老师
同学,你好 实务上,如果你是分月的,比如1月报销2月才付款,那就用其他应付款来转一下 如果当月的,直接用银行存款
我知道了,感谢老师,老师回复我才能给你好评
嗯嗯,好的,祝工作顺利哦!