同学你好 要做分录吗

2、某企业生产A、B两种产品:该厂设-一个基本生产车间,有供水和供电两个辅助生产车间。辅助生产车间的制造费用通过“制造费用”科目核算,4月的生产费用资料如下:(1)原材料领用:4月材料领退料凭证汇总材料费用为:A产品一-直接材料费用5,000元,B产品--直接材料费用3,200元;辅助生产车间一---供电车间直接材料费用4,000元,供水车间直接材料费用2,000元;基本生产车间:机物料消耗3,500元,供电车间:机物料消耗800元;供水车间:机物料消耗600元。(2)职工薪酬费用:基本生产车间一-生产工人工资64,000元,管理人员工资3,000元;供电车间一-生产工人工资4,500元,管理人员工资1,600元;供水车间一-生产工人工资3,800元,管理人员工资1,200元;基本生产车间生产工人工资系计时工资,在AB两种产品之间按产品生产工时比例分配,生产工时为:A产品5,000小时,B产品3,000注:另外,其他短期薪酬:按40%计提。
2、某企业生产A、B两种产品;该厂设一个基本生产车间,有供水和供电两个辅助生产车间。辅助生产车间的制造费用通过“制造费用”科目核算,4月的生产费用资料如下:(1)原材料领用:4月材料领退料凭证汇总材料费用为:A产品——直接材料费用5,000元,B产品——直接材料费用3,200元;辅助生产车间——供电车间直接材料费用4,000元,供水车间直接材料费用2,000元;基本生产车间:机物料消耗3,50元,供电车间:机物料消耗800元;供水车间:机物料消耗600元。(2)职工薪酬费用:基本生产车间——生产工人工资64,000元,管理人员工资3,000元;供电车间——生产工人工资4,500元,管理人员工资1,600元;供水车间——生产工人工资3,800元,管理人员工资1,200元;基本生产车间生产工人工资系计时工资,在AB两种产品之间按产品生产工时比例分配,生产工时为:A产品5,000小时,B产品3,000小时。注:另外,其他短期薪酬:按40%计提。
生产过程练习题:-(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。.(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。.(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。.(4)企业计提车间固定资产折旧2000元.-(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的"生产成本"科目(按照直接人工成本进行分配).(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。.
生产过程练习题:(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。(4)企业计提车间固定资产折旧2000元..(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的“生产成本”科目(按照直接人工成本进行分配)(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。
生产过程练习题:(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。(4)企业计提车间固定资产折旧2000元..(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的“生产成本”科目(按照直接人工成本进行分配)(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。要求:做分录
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?