好可以做好。可以做更正出理好,可以做更正处理的。

你好,想问一下,企业个税申报系统,个人专项附加扣除信息下载更新后,在综合所得申报时,可以不填写专项附加扣除数据申报吗?比如公司有下载A员工的专项附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申报正常工资薪金所得时,手动更改房租为0,进行申报,这样可以吗
提问:老师好,请问老师,申报增值税的时候,本年累计数没有累计上,上季度只有几万块钱收入,申报的时候没有填数据,这季度申报完成后才去更正了上季度的数据,所以这季度申报的本年累计数就少了上季度的几万块钱,但是这季度的税额申报是没有问题的,请问这种情况影响大不大,可以不去更正本季度的本年累计数金额吗
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
年报之前,可以更正22.4季度报表,请问更正时,主营成本和税金附加有调整,请问系统上可以进行更改这两个数额吗
老师:请问去年四季度的附加税多计提了,然后在今年一季度冲销了多计提的部分,年报上本年累计金额要更改吗?还是说用12月份年末数据?我是小规模,小企业会计准则,没有用以前年度损益调整科目,我在今年一季度更正了,把去年多计提的附加税做到了利润分配–未分配利润的贷方,请问年报上面还是要更正吗?
销项二万,留抵三万,无进项,需要结转销项税吗,怎么做分录
公司为异地员工租房做为员工宿舍,未分摊到每一个员工,公司承担,不需要缴纳个人所得税吧。 租房时,借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银存 月计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利 如果租房做办公场所时,租房时,借:其他应付款,贷:银存; 月计提,借:管理费用,贷:其他应付款 这么做分录对吗
老师,我们业务员下错单他自己承担了600元的材料费,那这600块钱应该怎么做账
你好。老师。高新技术企业享受的增值税加计递交进项税的这个税额。我账上应该也要体现出来对吧那我扣减成本吗?
电子税务局开发票时的项目名称是自己提前设置的,还是国家都已经规定好的,选好名称,税率会自动出来吗?
老师您好!想问一下我公司施工企业,个人设备带人给我公司施工。开发票的内容是*建筑服务*工程服务。现在因为施工当地税务局不同意给个人开票金额过大,所以现在给我公司施工的这个人自己成立设备租赁部(个体工商户),个体工商户的法人就是给我公司施工的个人。那现在这个设备租赁部给我公司开具*建筑服务*工程服务的发票可以吗?也就是说这个租赁部成立时间在这个人为我公司施工的时间以后了。
一般纳税人公司,进货生猪切割分类销售,一百万一个月销售额,进货价70万,人工10万,房租5万,要交多少税,具体什么税?在广东佛山
老师,公司购买的京东E卡3万元,送给客户,发票已开,怎么入账
征信有问题注册公司会被查吗
你好,请问老板买了些糖果,饮料和巧克力这些零食,能作为报销的发票吗?