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老师,内账,结转生产成本时,贷方生产成本明细是直接材料直接人工制造费用,还是应付工资原材料制造费用?内账,交的增值税是不是要结转利润?交的交的社保费是不是直接记管理费用就可以?谢谢老师!

2023-03-15 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 09:42

贷方式按实际发生。贷方是按实际发生啊!比如领材料就是原材料。人员工资就是应付职工薪酬。

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:42

保费和工资一样的处理。

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快账用户6358 追问 2023-03-15 09:51

老师,都是内账,用应付工资科目不可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:55

我是建议。我是建议你分开写明细,知道具体是什么?

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快账用户6358 追问 2023-03-15 09:57

老师,我们单位都是单位交的社保,工人不用交,这个可以不用分开吧!

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快账用户6358 追问 2023-03-15 09:57

因为是内账,而且最后也不用扣工资

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:02

如果你不想和不太清如果你不想和不太清楚可以不?如果你不想核算,不太清楚,可以不分开。

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相关问题讨论
贷方式按实际发生。贷方是按实际发生啊!比如领材料就是原材料。人员工资就是应付职工薪酬。
2023-03-15
您好,这个分录是不是导致生产成本 -制造费用 和 直接材料 的余额 差异了,那 借 生产成本-制造费用 10000 货: 生产成本-直接材料 10000
2023-04-08
你好 是先,借:制造费用,贷:生产成本 然后,借:管理费用,贷:制造费用
2023-08-12
你好!麻烦你稍等一下
2023-04-08
同学你好 你的问题是什么呢
2022-03-22
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