你好,本月开具的负数发票应该冲减本月的正数

你好老师,去年12月份的账没做,今年3月份才做,但去年12月也有结转损益,只是原始凭证是放到今年做账,去年12月的账是没数据的,工商年检时按去年12月份的数据还是今年3月份做完的数据呢
在今年3月份红冲去年2月份的发票,请问冲减的是去年2月份的开票数据还是冲减的是今年3月份的开票数据呢?
老师请问这两张发票,分别是去年12月份和今年2月份红冲作废的怎么更正报表呢
我们今年12月份开票了500万,有财务说能1月份把去年12月份开票的500万红冲。这样能减少去年的收入?
#提问#今年一月开的红冲去年3月开具的发票,还可以把今年红冲的数据加入去年3月增值税申报表更正申报吗?还是今年一月开具的红冲发票必须报在今年1月增值税开票里面??
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?