同学你好 你们委托加工还是受托加工

老师您好 我们是农业,主营微生物肥生产销售,有ABCD几家分公司,都是独立核算的,A公司持有藻种的专利技术,但是A公司因案子账户冻结无法正常经营,现所有业务往来都由B公司签约合作和收款,但是B公司其实没有实际的工厂,采购材料都是存放在C和D公司,对外销售也都是由C公司或D公司的工厂来帮忙出货和生产,1:老师作为B公司使用A公司的专利技术是不是需要支付使用费啊(一直没付过),2:B公司没有实际的工厂发生销售的话这个怎么核算成本呢老师
老师好,我们是一家农药批发零售的企业,主要销售成品农药,我们现在通过采购原材料代加工的方式销售成品,另外就是代工的辅料(箱子、盒子等)由代工工厂提供,商品由他们仓库发出,运费他们负责。请问这个分录怎么做呢?
问答详情(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日◇购入运货汽车一辆◇价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元,其中尚有20000元货款未支付◇其余货款已付。(9)7月,雇佣5名技术工人,每人每月工资5000元◇7月15日已由银行代发每人工资4000元◇未发工资计划下月再发。父亲负责原材料采购和产品销售◇叔叔负责生产和内部管理,他们各自每月从工厂领取7000元工资◇本月工资已通过银行代发。(10)加工厂是在一块租入的场地上兴办的,场地价值800000元,租期5年,每月租金10
问答详情(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日◇购入运货汽车一辆◇价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元,其中尚有20000元货款未支付◇其余货款已付。(9)7月,雇佣5名技术工人,每人每月工资5000元◇7月15日已由银行代发每人工资4000元◇未发工资计划下月再发。父亲负责原材料采购和产品销售◇叔叔负责生产和内部管理,他们各自每月从工厂领取7000元工资◇本月工资已通过银行代发。(10)加工厂是在一块租入的场地上兴办的,场地价值800000元,租期5年,每月租金10
计算收入费用和利润(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日,购入运货汽车一辆,价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元,其中尚有20000元货款未支付,其余货款已付。(9)7月,雇佣5名技术工人,每人每月工资5000元,7月15日已由银行代发每人工资4000元,未发工资计划下月再发。父亲负责原材料采购和产品销售,叔叔负责生产和内部管理,他们各自每月从工厂领取7000元工资,本月工资已通过银行代发。(10)加工厂是在一块租入的场地上兴办的,场地价值800000元
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
郭老师,老师,我们是太阳能发电,刚成立的小规模纳税人公司,现在开具电费发票,对方要专票,我们开票是1%税率还是3%税率的专票呢?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
我们采购原材料,把原料给生产企业,让他们加工,但是辅料他们提供 应该算是半包,我们委托他们加工
同学你好 那你们做委托加工的就可以了
麻烦回答的专业点好吗?我知道是委托加工,但是不知道分录怎么写?
同学你好 委托加工会计分录:发给外单位加工的物资,按实际成本:借:委托加工物资;贷:原材料,库存商品等,材料成本差异(或借方)。支付加工费用、应负担的运杂费等:借:委托加工物资,应交税费—应交增值税(进项税额);贷:银行存款等。 委托方在委托加工过程中的会计分录: (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
我写的是:1、借:委托加工物资 贷:原材料 2、借:库存商品 贷:委托加工物资 3、借:主营业务成本 贷:库存商品 这样可以吗 但是我不知道怎么体现加工费?
同学你好 这个不能 上面我给你的分录写了 你看看
因为我们不支付运费,委托加工物资加工费也没有开发票,所以有些分录是没有的,但是销售出去不需要结转成本吗?现在就是怎么体现加工费的问题我不太懂
同学你好 这个委托加工的加工费要有发票呀
有没有发票不影响入账吧,实际的发生额都得正常入账的
同学你好 不是的 你做内账不影响 外账是不能的哦
老师好,我们不分内外账,没有正规发票的我们汇算时纳税调增就行了
同学你好 如果调增的话可以 没有发票你可以入账
说了半天还是没有获得想要的解析和答案
加工费的分录给你写了呀 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 ——应交消费税 贷:银行存款应付账款
我们只提供原料,辅料这部分他们提供,这个怎么用分录显示,另外我写的那个分录委托加工物资里面包含了原材料但不包含运费和辅料,好像还是不太合适,那样写
同学你好 辅料的发票有没有吗
辅料我们不提供,是他们提供的,也是没有发票的,包含运费,所以现在我全部都走委托加工物资了,但是考虑再三还是觉得不太合适
同学你好 那就还是上面的分录 没有发票的都暂估 借委托加工物资 贷应付账款暂估 这样