你好 (1)4月5日B公司、A企业的账务处理 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款,应付票据 借:应收票据,银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (2)4月10日A企业、C公司的账务处理 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应收票据 借:应收票据,银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (3)5月15日C公司贴现的账务处理 借:银行存款,财务费用,贷:应收票据

一练【演练1】B公司4月5日从A企业购入材料一批,货款40000元,增值税5200元,当日开出转账支票5200元支付部分价款,并开出一张为期3个月、面值40000元的商业承兑汇票给A企业支付余款4月10日A企业向C公司购料一批,货款50000元,增值税6500元,A企业将上述商业承兑汇票背书转让给C公司抵付部分价款,余款暂欠5月15日C公司因急需资金将上述商业承兑汇票持向银行贴现,贴现率为5%,要求:(1)4月5日B公司、A企业的账务处理(2)4月10日A企业C公司的账务处理(3)5月15日C公司贴现的账务处理(4)7月5日B公司支付票款的账务处理
一练【演练1】B公司4月5日从A企业购入材料一批,货款40000元,增值税5200元,当日开出转账支票5200元支付部分价款,并开出一张为期3个月、面值40000元的商业承兑汇票给A企业支付余款4月10日A企业向C公司购料一批,货款50000元,增值税6500元,A企业将上述商业承兑汇票背书转让给C公司抵付部分价款,余款暂欠5月15日C公司因急需资金将上述商业承兑汇票持向银行贴现,贴现率为5%,要求:(1)4月5日B公司、A企业的账务处理(2)4月10日A企业C公司的账务处理(3)5月15日C公司贴现的账务处理(4)7月5日B公司支付票款的账务处理
一练【演练1】B公司4月5日从A企业购入材料一批,货款40000元,增值税5200元,当日开出转账支票5200元支付部分价款,并开出一张为期3个月、面值40000元的商业承兑汇票给A企业支付余款4月10日A企业向C公司购料一批,货款50000元,增值税6500元,A企业将上述商业承兑汇票背书转让给C公司抵付部分价款,余款暂欠5月15日C公司因急需资金将上述商业承兑汇票持向银行贴现,贴现率为5%,要求:(1)4月5日B公司、A企业的账务处理(2)4月10日A企业C公司的账务处理(3)5月15日C公司贴现的账务处理(4)7月5日B公司支付票款的账务处理
一练【演练1】B公司4月5日从A企业购入材料一批,货款40000元,增值税5200元,当日开出转账支票5200元支付部分价款,并开出一张为期3个月、面值40000元的商业承兑汇票给A企业支付余款4月10日A企业向C公司购料一批,货款50000元,增值税6500元,A企业将上述商业承兑汇票背书转让给C公司抵付部分价款,余款暂欠5月15日C公司因急需资金将上述商业承兑汇票持向银行贴现,贴现率为5%,要求:(1)4月5日B公司、A企业的账务处理(2)4月10日A企业C公司的账务处理(3)5月15日C公司贴现的账务处理(4)7月5日B公司支付票款的账务处理
(1)4月1日,宏泰公司从江河公司购入A材料--批,价款600000元,增值税率13%,开出不带息商业承兑汇票一张,期限为5个月。(2)年7月1日,江河公司持上述商业承兑汇票向银行申请贴现,贴现息9%。(3)9月1日,商业汇票到期,宏泰公司如期支付票款。(4)9月1日,商业汇票到期,假定宏泰公司无款支付票款。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。