你好; 你为什么要去撤销; 是放弃退税了吗

公司申请留抵退税,款已经退回到公账了,后来因为自查不符合条件,税务要求缴回,缴回之后可以继续用于抵扣,想问下申报表如何填写这笔缴回的税款?
老师,我们公司是生产行业出口企业,我想问一下增值税纳税申报表的主表15栏免抵退应退税额这栏该如何填写?
我要撤回以下批次的退税申报,撤回申请这几个栏应该如何填写
老师,你好,请问那增值税已经申报,但是还没有缴纳税款,勾选认证平台如何撤销所属期已勾选统计的发票。,我看我作废申报之后,出现“回退税款所属期” 这个可以撤销之前的勾选吗?
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
公司法人不愿意做个税汇算清缴,要补税,会给公司造成什么影响
老师发票入账标识入账用途是都选(企业所得税税前扣除吗)? 还有入账时间一般都填哪个时间呀?
老师,请问,我们公司是帮住别人申请贷款的,然后我们收取贷款金额的一定比例的费用,请问这部分费用,我们开票的时候应该开什么内容呢?
@董孝斌老师,请董老师来回复一下吧,我们要注销公司,税务要求往来科目清零,未收到的和未支付的款项,也需要清零计入什么科目?怎么才能税前扣除?需要填写哪个表格?
工商年报通信地址要求和营业执照一致吗
老师,申报工商年报时,认缴出资的时间长于实缴时间可以吗
甲方已于2022年足额向乙方支付款项含税金额5059.40 元(税率13%)。 因乙方自身经营原因,现已无法为甲方开具对应增值税专用发票,且企业即将办理注销,导致甲方无法正常抵扣进项、无法税前成本入账,造成甲方真实税务损失。 经双方友好协商,达成如下补偿约定: 一、损失确认 经核算,因乙方无法提供发票,给甲方造成税费损失明细如下: 1.无法抵扣增值税进项损失:582.05元 2.增值税附加税费损失:69.85元 这个时间比较久了。22年付的钱,对方开不出危化品经营许可证,柴油的发票一直开不出来,现在对方这个月底前要注销了,我可以让对方赔偿这个钱吗?这个钱可以对私转吗? 账面上怎么平账呢?
我们是农村合作社,我们想想把我们的红薯苗不是卖给对方公司嘛,对方公司要我们开票,我们只能开红薯发票,但是他们也要运费的发票,是运费发票和和商品发票分开开,我们把商品发票开了,运输发票我们营业范围里面没有。 我们的运输,我们是找的第三方货拉拉给送的,送货的。 你说像这种情况,我们如果强制去开运费的发票,他那一块儿不是要写那个运输的那个车牌号儿吗?那这个车牌号我们随便写一个可以不?因为我们这个业务说是偶尔发生的,我们可以开运费,但是他要写车牌号儿。我们随便写一个可以不?如果我们写货拉拉的那货拉拉人家那个车牌号肯定对应着货拉拉,有对应的许可证名下的车牌号儿呢,是不?
你好老师,我在填写出口退税明细表时,自检提示申报的出口商品代码和海关数据不一致,但是报关单上面确实是我填写的编码,这种情况该怎么解决?可以直接按照报错提示的海关编码更改吗?
老师分公司自己开票申报增值税,所得税合并申报的,12366坚持让我核算方式选择非独立核算,对还是不对?你这跟我说的是独立核算,那我到底该选什么?选错了就会什么后果
不是,退税申请填错了专管员打电话让撤回重新提交
你好; 重新提交的话; 你 按照账上的数据来写 ;这个是22年12月的数据; 还是按照这个时间去写
以202212第002批次为例,下面打箭头的几个框怎么填
你好; 按照你原来的申报月份 和批次去写
能不能写清楚基本信息和撤回信息怎么填写,我不知道如何填,现在要撤回的是2022年12月第二批的数据,今天申报的
你好; 这个表格里面 ;对应每个栏次 都有写 ; 你应该录入什么数据 ; 你看看
这个数据是我自己写的,我不知道对不对
你好; 你去看看你之前报的数据里面都有这些信息的; 你按照之前报的 数据去写;
上面两行基本信息栏也是填的撤回申报的批次年月吗,序号和批次是一样的吗
我之前申报的数据就是第一张图
你好; 是的; 就是 你第一个图片里面的数据来写; 对的 ; 就是按照第一个图片的写
还有我1月份有一张发票应该做抵扣勾选我做成了退税勾选,还没有申报退税,我应该做进货凭证信息回退还是做出口转内销证明呢
你好; 你这个业务属于 出口退税的业务; 就不去转内销的; 之后你还是可以 申请退税的; 你做回退
那是我1月份做的勾选,我做回退的话所属期是应该填1月吗
你好; 是的; 回退下去操作看看