同学你好 、第15栏“免、抵、退应退税额”:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和应税服务免、抵、退办法审批的增值税应退税额。 根据上述规定,第15栏应该填写税务机关退税部门按照出口货物、劳务和应税服务免、抵、退办法审批的增值税应退税额。

请问一下 生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?
你好,我问下我公司上个月有出口退税,这个月需要填写增值税申报表,出口退税销售额是填写主表的第7栏,还是第8栏
生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?
老师,我们公司是生产行业出口企业,我想问一下增值税纳税申报表的主表15栏免抵退应退税额这栏该如何填写?
老师好,我司是生产出口企业,上个月有申请出口退税复审的结果是应退税额为0,免抵税额7000,在这个月申请增值税的时候主表15栏没有取到数?正常吗
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
是应退的还是实际收到的退税款??
同学你好 是应退的哦
同学 你好 再给你举个例子。 增值税纳税申报表主表中的第15栏“免抵退应退税额”需要按照主管税务部门审核确认的上期《免抵退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”填报。也就是说,第15栏填列的是税务机关当期审批的,实际为上期计算的应退税额。举例说明如下: 企业申报所属期2014年7月的免抵退税申报资料应退税额50万元,企业于8月15日前申报,主管税务部门须于8月31日前审核通过,将免抵退税汇总表退给企业。企业于9月15日前进行所属期2014年8月的增值税纳税申报时,增值税纳税申报表主表“免抵退税应退税额”填写所属期2014年7月的免抵退税汇总表上的当期应退税额50万元。,您看下这个说法对吗?
同学你好 对的 是这样理解的
那么按照这样理解,15栏免抵退应退税额,填的应该是收到的退税款呀?!!
哦哦,老师,我又仔细看了一下,是应退的!那么这栏一直都是显示是零,该怎么办呀?因为之前我们首次退税一直没通过,以为是这个原因
你不能手动填写的吗
可以填,那么现在我把之前所有的数据汇总填到里面可以嘛?
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
老师,如果把15栏数字填上去了,那么期末留抵税额就相应减少了。这个没有关系吧,目前我们都睡都还没退下来,我15栏填的数字是9-11月申报的免抵退申报表的汇总数据
你是生产型的那不能减少留抵的 因为这个退的不是进项
退的就是进项呀?那么生产型的应该退的是啥呀?我填进去就自动减少了呢
同学你好 生产企业退税退的是你进项部分的增值税 不是抵扣部分的
这个我知道的,之前一直没退,所以留底一直累计的,那么现在我该怎么操作呢老师,这个15栏我甜还是不填呀?填的话该怎么填?
同学你好 填上退回来了那就留抵进项少了
那还是按照刚刚说的把之前免抵退申报时候应退的数字累加填进去就可以了是吧?
同学你好 对的 直接填写就可以