同学你好 、第15栏“免、抵、退应退税额”:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和应税服务免、抵、退办法审批的增值税应退税额。 根据上述规定,第15栏应该填写税务机关退税部门按照出口货物、劳务和应税服务免、抵、退办法审批的增值税应退税额。

我是出口退税企业,我退税已经收到,但是增值税申报表农产品金额那一栏填错了多写了一个零,农产品进项税额都是对的,我想问一下会有影响吗
生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?
老师,外贸企业申报增值税,《增值税减免申报明细表》里第8栏,“出口免税”这一项需不需要填写?我们都是需要退税的业务,这里写的是免税,需要填吗
老师,我们公司是生产行业出口企业,我想问一下增值税纳税申报表的主表15栏免抵退应退税额这栏该如何填写?
老师好,我司是生产出口企业,上个月有申请出口退税复审的结果是应退税额为0,免抵税额7000,在这个月申请增值税的时候主表15栏没有取到数?正常吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是应退的还是实际收到的退税款??
同学你好 是应退的哦
同学 你好 再给你举个例子。 增值税纳税申报表主表中的第15栏“免抵退应退税额”需要按照主管税务部门审核确认的上期《免抵退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”填报。也就是说,第15栏填列的是税务机关当期审批的,实际为上期计算的应退税额。举例说明如下: 企业申报所属期2014年7月的免抵退税申报资料应退税额50万元,企业于8月15日前申报,主管税务部门须于8月31日前审核通过,将免抵退税汇总表退给企业。企业于9月15日前进行所属期2014年8月的增值税纳税申报时,增值税纳税申报表主表“免抵退税应退税额”填写所属期2014年7月的免抵退税汇总表上的当期应退税额50万元。,您看下这个说法对吗?
同学你好 对的 是这样理解的
那么按照这样理解,15栏免抵退应退税额,填的应该是收到的退税款呀?!!
哦哦,老师,我又仔细看了一下,是应退的!那么这栏一直都是显示是零,该怎么办呀?因为之前我们首次退税一直没通过,以为是这个原因
你不能手动填写的吗
可以填,那么现在我把之前所有的数据汇总填到里面可以嘛?
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
老师,如果把15栏数字填上去了,那么期末留抵税额就相应减少了。这个没有关系吧,目前我们都睡都还没退下来,我15栏填的数字是9-11月申报的免抵退申报表的汇总数据
你是生产型的那不能减少留抵的 因为这个退的不是进项
退的就是进项呀?那么生产型的应该退的是啥呀?我填进去就自动减少了呢
同学你好 生产企业退税退的是你进项部分的增值税 不是抵扣部分的
这个我知道的,之前一直没退,所以留底一直累计的,那么现在我该怎么操作呢老师,这个15栏我甜还是不填呀?填的话该怎么填?
同学你好 填上退回来了那就留抵进项少了
那还是按照刚刚说的把之前免抵退申报时候应退的数字累加填进去就可以了是吧?
同学你好 对的 直接填写就可以